Faktúra č. DF/26/0044

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/26/0044
  • Popis fakturovaného plnenia: UNIKOV BJ s. r. o. - stavebný materiál pre mimoškol. činnosť
  • Dátum doručenia: 27.02.2026
  • Celková hodnota: 95,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/26/0130
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/26/0130 Objednávame si u Vás stavebný materiál pre potreby mimoškolskej činnosti. Spojená škola 42 077 150 UNIKOV BJ s. r. o. 54527066 95,24 € 20.02.2026 12.03.2026 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť