Faktúra č. DF/26/0040

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/26/0040
  • Popis fakturovaného plnenia: Up Déjeuner, s. r. o. - jedálenské kupóny 100 ks
  • Dátum doručenia: 26.02.2026
  • Celková hodnota: 661,07 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/26/0125
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/26/0125 Objednávame si u Vás 100 ks jedálnych kupónov pre zamestnancov školy vrátane odplaty. Spojená škola 42 077 150 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 711,07 € 20.02.2026 14.03.2026 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť