Faktúra č. DF/26/0019

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/26/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: Makos, a.s.- suroviny pre odbor pekár
  • Dátum doručenia: 04.02.2026
  • Celková hodnota: 88,87 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/26/0003
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/26/0003 Objednávame si u Vás suroviny pre potreby odborného výcviku žiakov v učebnom odbore pekár. Spojená škola 42 077 150 Makos, a.s. 35920203 88,57 € 13.01.2026 29.01.2026 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť