Faktúra č. DF/25/0283

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/0283
  • Popis fakturovaného plnenia: Peter Lachata - IT pohotovosť - PC zostava pre učebňu grafického dizajnu
  • Dátum doručenia: 29.12.2025
  • Celková hodnota: 1 612,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/25/0156
  • Dátum zverejnenia: 31.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/25/0156 Objednávame si u Vás 2 ks PC zostáv pre učebňu grafického dizajnu 5 ks pevný disk WD Blue NAND SSD 250GB pre PČ. Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 1 900,00 € 19.12.2025 16.01.2026 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť