Faktúra č. DF/25/0255

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/0255
  • Popis fakturovaného plnenia: FA HygArt s.r.o. - hygienické a čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 08.12.2025
  • Celková hodnota: 357,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/25/0131
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/25/0131 Objednávame si u Vás hygienické a čistiace potreby. Spojená škola 42 077 150 HygArt s.r.o. 51447878 357,72 € 01.12.2025 13.12.2025 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť