Faktúra č. DF/25/0239

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/0239
  • Popis fakturovaného plnenia: Chrzan s.r.o. preprava žiakov základných škol na den otvorených dverí
  • Dátum doručenia: 03.12.2025
  • Celková hodnota: 200,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/25/0117
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/25/0117 Objednávame si u Vás prepravu žiakov na DOD zo dňa 24.11.2025 v zmysle cenovej ponuky. Spojená škola 42 077 150 Chrzan s.r.o. 36460320 200,00 € 21.11.2025 05.12.2025 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť