Faktúra č. DF/25/0211

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/0211
  • Popis fakturovaného plnenia: Peter Lachata - IT pohotovosť - Spotrebný mat. na modernizáciu PC siete pre potreby žiakov z UA
  • Dátum doručenia: 05.11.2025
  • Celková hodnota: 1 697,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/25/0101
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/25/0101 Objednávame si u Vás modernizáciu PC siete v učebni č. 21 pre potreby začlenenia žiakov z Ukrajiny. Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 1 697,65 € 16.10.2025 12.11.2025 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť