Faktúra č. DF/25/0162

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/0162
  • Popis fakturovaného plnenia: Up Déjeuner, s. r. o. - jedálenské kupóny 160 ks
  • Dátum doručenia: 15.08.2025
  • Celková hodnota: 987,07 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/25/0075
  • Dátum zverejnenia: 29.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/25/0075 Objednávame si u Vás 160 ks jedálnych kupónov v nominálnej hodnote 6,60 €/ks vrátane ceny za služby. Spojená škola 42 077 150 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 067,07 € 11.08.2025 05.09.2025 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť