Faktúra č. DF/25/0061

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/0061
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠEVT a.s. - školské tlačivá
  • Dátum doručenia: 26.03.2025
  • Celková hodnota: 450,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/25/0029
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/25/0029 Objednávame si u Vás tlačivá na pedagogickú dokumentáciu. Spojená škola 42 077 150 ŠEVT a.s. 31331131 450,82 € 10.03.2025 28.03.2025 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť