Faktúra č. DF/25/0060

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/0060
  • Popis fakturovaného plnenia: Up Déjeuner, s. r. o. - jedálenské kupóny 235 ks
  • Dátum doručenia: 26.03.2025
  • Celková hodnota: 1 432,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/25/0035
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/25/0035 Objednávame si u Vás stravné kupóny 35 ks v nominálnej hodnote 6,25 € a 200 ks v nominálnej hodnote 6,60 € ceny za služby. Spojená škola 42 077 150 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 549,82 € 20.03.2025 03.04.2025 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť