Faktúra č. DF/25/0051

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/0051
  • Popis fakturovaného plnenia: UNIKOV BJ s. r. o. - údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 11.03.2025
  • Celková hodnota: 47,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/25/0028
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/25/0028 Objednávame si u Vás údržbársky materiál. Spojená škola 42 077 150 UNIKOV BJ s. r. o. 54527066 47,76 € 10.03.2025 26.03.2025 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť