Faktúra č. DF/25/0038

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/0038
  • Popis fakturovaného plnenia: Makos, a.s.- potraviny, suroviny pre učebný odbor pekár a zásoby do výdajne jedál
  • Dátum doručenia: 25.02.2025
  • Celková hodnota: 79,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/25/0022
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/25/0022 Objednávame si u Vás potraviny a suroviny pre potreby odborného výcviku učebného odboru pekár a zásoby do výdajne jedál. Spojená škola 42 077 150 Makos, a.s. 35920203 79,48 € 07.02.2025 01.03.2025 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť