Faktúra č. DF/25/0035

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/0035
  • Popis fakturovaného plnenia: MXM, spol. s r. o. - ubytovanie, stravovanie a rekreačný poplatok pre žiakov lyžiarskeho kurzu 10.2 - 14.2.25
  • Dátum doručenia: 21.02.2025
  • Celková hodnota: 2 500,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/25/0015
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/25/0015 Objednávame si u Vás ubytovanie, stravovanie a rekreačný poplatok pre 25 žiakov - účastníkov lyžiarského kurzu v termíne od 10.2.2025 do 14.2.2025. Spojená škola 42 077 150 MXM, spol. s r. o. 36444081 2 500,00 € 07.02.2025 27.02.2025 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť