Faktúra č. DF/25/0020

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/0020
  • Popis fakturovaného plnenia: Makos, a.s.- materiál, suroviny pre odbor pekár a na prípravu výrobkov na reprezentačné účely na DOD
  • Dátum doručenia: 05.02.2025
  • Celková hodnota: 268,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/25/0010
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/25/0010 Objednávame si u Vás potraviny a suroviny pre potreby odborného výcviku učebného odboru pekár a na prípravu pekárských výrobkov na reprezentačné účely pri príležitosti "Dňa otvorených dverí" - 5.2.2025 Spojená škola 42 077 150 Makos, a.s. 35920203 229,30 € 28.01.2025 07.02.2025 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť