Faktúra č. DF/24/0311

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/0311
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Pavol Kazimír - ELKAZO - revízie el. zariadení
  • Dátum doručenia: 23.12.2024
  • Celková hodnota: 3 506,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/24/0186
  • Dátum zverejnenia: 31.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/24/0186 Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení v zmysle vyhlášky 508/2009 v objektoch školy. Spojená škola 42 077 150 Pavol Kazimír - ELKAZO 54015448 3 506,00 € 19.12.2024 31.12.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť