Faktúra č. DF/24/0282

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/0282
  • Popis fakturovaného plnenia: SPORTISIMO SK s. r. o. - materiál pre krúžkovú činnosť
  • Dátum doručenia: 04.12.2024
  • Celková hodnota: 69,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/24/0163
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/24/0163 Objednávame si u Vás náradie na stolný tenis a činky pre potreby mimoškolskej činnosti. Spojená škola 42 077 150 SPORTISIMO SK s. r. o. 44156979 69,60 € 03.12.2024 13.12.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť