Faktúra č. DF/24/0262

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/0262
  • Popis fakturovaného plnenia: Peter Lachata - IT pohotovosť - spotrebný materiál pre tlačiareň OKI, Ukrajina
  • Dátum doručenia: 20.11.2024
  • Celková hodnota: 672,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/24/0146
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/24/0146 Objednávame si u Vás 7 tonerov do tlačiarní v grafických učebniach pre podporu začlenenia žiakov z Ukrajiny. Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 672,00 € 04.11.2024 21.11.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť