Faktúra č. DF/24/0237

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/0237
  • Popis fakturovaného plnenia: Makos, a.s. - materiál pre odborný výcvik
  • Dátum doručenia: 29.10.2024
  • Celková hodnota: 198,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/24/0119
  • Dátum zverejnenia: 09.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/24/0119 Objednávame si u Vás potraviny na prípravu nápojov do výdajne stravy. Spojená škola 42 077 150 Makos, a.s. 35920203 27,07 € 23.09.2024 12.10.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť