Faktúra č. DF/24/0213

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/0213
  • Popis fakturovaného plnenia: Peter Lachata - IT pohotovosť - PC služby, pevný disk
  • Dátum doručenia: 01.10.2024
  • Celková hodnota: 192,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/24/0116
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/24/0116 Objednávame si u Vás služby počítačovej podpory - 1 ks pevný disk, výmena sisku, preinštalácia systému a migrácia dát, inštaláci a konfiguráciu a vyladenie počítača - 2 ks Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 192,00 € 23.09.2024 08.10.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť