Faktúra č. DF/24/0210

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/0210
  • Popis fakturovaného plnenia: Anavek spol. s r.o. - pracovné pomôcky - odbor murár
  • Dátum doručenia: 30.09.2024
  • Celková hodnota: 141,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/24/0114
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/24/0114 Objednávame si u Vás materiál a pracovné pomôcky na odborný vycvik pre žiakov učebného odboru murár. Spojená škola 42 077 150 Anavek spol. s r.o. 31673767 141,98 € 23.09.2024 03.10.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť