Faktúra č. DF/24/0205

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/0205
  • Popis fakturovaného plnenia: Dominik Dereník - BUBBLE - čistiaci a hygienický materiál
  • Dátum doručenia: 27.09.2024
  • Celková hodnota: 872,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/24/0112
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/24/0112 Objednávame si u Vás Reflex center celulóza 1vrst. 300m 6 ks - 25 balení a toaletný papier jumbo 19 2.vrst 150 m celul. 10 balení. Spojená škola 42 077 150 Dominik Dereník - BUBBLE 54304652 872,00 € 23.09.2024 03.10.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť