Faktúra č. DF/24/0142

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/0142
  • Popis fakturovaného plnenia: Mgr. Katarína Lazorová - AGROLAZ - materiál pre odbory pekár
  • Dátum doručenia: 25.06.2024
  • Celková hodnota: 78,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/24/0080
  • Dátum zverejnenia: 05.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/24/0080 Objednávame si u Vás suroviny pre učebné odbory pekár, praktická žena a praktické práce. Spojená škola 42 077 150 Mgr. Katarína Lazorová - AGROLAZ 34517073 78,42 € 12.06.2024 28.06.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť