Faktúra č. DF/24/0112

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/0112
  • Popis fakturovaného plnenia: BAJUS s.r.o. - materiál k ponornému čerpadlu
  • Dátum doručenia: 22.05.2024
  • Celková hodnota: 273,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/24/0059
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/24/0059 Objednávame si u Vás hadice a prídavné zariadenia k ponornému čerpadlu. Spojená škola 42 077 150 BAJUS s.r.o. 44617364 273,24 € 16.05.2024 29.05.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť