Faktúra č. DF/23/0291

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0291
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Ing. Michala Šibová - SPOJMA - mat.
  • Dátum doručenia: 20.12.2023
  • Celková hodnota: 118,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/23/0167
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/23/0167 Objednávme si u Vás zámky, kovania a skrutky do bezpečnostných dverí. Spojená škola 42 077 150 Ing. Michala Šibová - SPOJMA 43691145 118,84 € 18.12.2023 27.12.2023 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť