Faktúra č. DF/23/0246

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0246
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA - reklamné predmety
  • Dátum doručenia: 04.12.2023
  • Celková hodnota: 687,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/23/0136
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/23/0136 Objednávame si u Vás tlač letákov A5 8 druhov po 100 ks + 1x50 ks, 4+4 135 g MN papier, tlač plagátov A3, 135 g MN papier, výmenu motívu na ROLLUP-e 85x200 cm a nastavenie tlače - reklamné a propagačné účely. Spojená škola 42 077 150 Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA 37119036 687,60 € 27.11.2023 28.12.2023 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť