Faktúra č. DF/23/0237

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0237
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Krídla , s.r.o. - mat.
  • Dátum doručenia: 24.11.2023
  • Celková hodnota: 34,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/23/0129
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/23/0129 Objednávame si u Vás MOP SET SO ŠPONGIOU MODRÝ ŽMÝKACÍ - 4 ks. Spojená škola 42 077 150 Krídla, s.r.o. 36466778 28,48 € 20.11.2023 30.11.2023 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť