Faktúra č. DF/23/0207

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0207
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Up Déjeuner, s. r. o. - jed. kupóny
  • Dátum doručenia: 23.10.2023
  • Celková hodnota: 398,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/23/0096
  • Dátum zverejnenia: 09.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/23/0096 Objednávame si u Vás 28 ks jedálnych kupónov v nominálnej hodnote 5,50 €/ks a 40 ks jedálnych kupónov v nominálnej hodnote 5,90 €/ks vrátane ceny za služby. Spojená škola 42 077 150 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 398,40 € 13.10.2023 23.10.2023 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť