Faktúra č. DF/23/0200

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0200
  • Popis fakturovaného plnenia: FA UNIKOV BJ s. r. o. - materiál poistná udalosť
  • Dátum doručenia: 20.10.2023
  • Celková hodnota: 45,31 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/23/0099
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/23/0099 Objednávame si u Vás Oceľ 30x15x2 JAKEL E235+CR1 12 BM, oceľ 35x3 olochú S235JR - 4,30 kg, tyč závitovú M6 DIN975 4,8 - 4 ks, tyč závitovú M10 DIN975 4,8 ZN - 5 ks na novú striešku - poistná udalosť - murárska dielňa. Spojená škola 42 077 150 UNIKOV BJ s. r. o. 54527066 45,31 € 16.10.2023 26.10.2023 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť