Faktúra č. DF/23/0147

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0147
  • Popis fakturovaného plnenia: FA FEBA PROJEKT s.r.o. - materiál
  • Dátum doručenia: 08.08.2023
  • Celková hodnota: 250,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/23/0071
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/23/0071 Objednávame si u Vás kancelársky papier 50 ks Spojená škola 42 077 150 FEBA PROJEKT s.r.o. 44655975 250,00 € 31.07.2023 11.08.2023 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť