Faktúra č. DF/23/0144

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0144
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - mont. práce
  • Dátum doručenia: 03.08.2023
  • Celková hodnota: 86,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/23/0070
  • Dátum zverejnenia: 16.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/23/0070 Objednávame si u Vás nasadenie interaktívnej tabule vrátane dodania potrebného materiálu. Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 86,40 € 20.07.2023 08.08.2023 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť