Faktúra č. DF/23/0100

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0100
  • Popis fakturovaného plnenia: FA HELAGO-SK, s. r. o. - materiál Ukrajina
  • Dátum doručenia: 09.06.2023
  • Celková hodnota: 380,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/23/0052
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/23/0052 Objednávame si u Vás Strojček na plnenie 30 ks kapsúl, veľkost 00 - 1 ks do chemického laboratória - na podporu integrácie žiakov z Ukrajiny. Spojená škola 42 077 150 HELAGO-SK, s. r. o. 47479256 380,40 € 05.06.2023 13.06.2023 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť