Faktúra č. DF/23/0099
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Mgr. Stanislava Krukárová
- IČO: 51123860
- Adresa: 160, 086 01 Zlaté
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0099
- Popis fakturovaného plnenia: FA Mgr. Stanislava Krukárová - kontrola komínov
- Dátum doručenia: 13.06.2023
- Celková hodnota: 80,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0055
- Dátum zverejnenia: 16.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB/23/0055 | Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov - revízia a odborná prehliadka komínových telies, prieduchov a dymovodov v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra č. 401/2007 Z.z. v objektoch školy. | Spojená škola | 42 077 150 | Mgr. Stanislava Krukárová | 51123860 | 140,00 € | 08.06.2023 | 20.06.2023 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |