Faktúra č. DF/23/0087

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0087
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Ján Bľanda - UNIKOV - materiál VP
  • Dátum doručenia: 01.06.2023
  • Celková hodnota: 304,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/23/0047
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/23/0047 Objednávame si materiál pre potreby mimoškolskej činnosti. Spojená škola 42 077 150 Ján Bľanda - UNIKOV 33686793 304,70 € 26.05.2023 06.06.2023 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť