Faktúra č. DF/23/0055

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0055
  • Popis fakturovaného plnenia: Peter Lachata - IT pohotovosť - montáž tabule,projektrora vrátane materiálu
  • Dátum doručenia: 11.04.2023
  • Celková hodnota: 219,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/23/0034
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/23/0034 Objednávame si u Vás montáž tabule, držiaka projektora vrátane kabeláže a inštalácie notebooku, potrebného softvéru a inštalačných dielov. Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 219,60 € 31.03.2023 11.04.2023 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť