Faktúra č. DF/23/0051

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0051
  • Popis fakturovaného plnenia: Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO - technik PO
  • Dátum doručenia: 05.04.2023
  • Celková hodnota: 113,51 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 40/2010
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť