Faktúra č. DF/23/0031

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0031
  • Popis fakturovaného plnenia: Peter Lachata - IT pohotovosť - VGA ASUS GT710
  • Dátum doručenia: 02.03.2023
  • Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/23/0028
  • Dátum zverejnenia: 10.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/23/0028 Objednávame si u Vás grafickú kartu ASUS GT710 SL-2GD3-BRK-EVO - 1 ks Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 72,00 € 27.02.2023 10.03.2023 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť