Faktúra č. DF/23/0028

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0028
  • Popis fakturovaného plnenia: MXM, spol. s r. o. - dozor počas lyžiaského kurzu
  • Dátum doručenia: 27.02.2023
  • Celková hodnota: 464,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/23/0026
  • Dátum zverejnenia: 10.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/23/0026 Objednávame si u Vás ubytovanie a stravovanie pre 4 dospelé osoby - pedagógovia, rekreačný poplatok pre 6 osôb - 6 pedagógov počas lyžiarskeho kurzu. Spojená škola 42 077 150 MXM, spol. s r. o. 36444081 464,80 € 17.02.2023 01.03.2023 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť