Faktúra č. DF/23/0027

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0027
  • Popis fakturovaného plnenia: MXM, spol. s r. o.- lyžiarský kurz
  • Dátum doručenia: 27.02.2023
  • Celková hodnota: 4 900,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/23/0024
  • Dátum zverejnenia: 10.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/23/0024 Objednávame si u Vás služby v Horskom rekreačnom stredisku Drienica - Lysá, HOTEL JAVORNÁ & WELNESS v termíne 13.2. - 17.2.2023 ubytovanie, rekreačný poplatok a stravovanie pre 49 žiakov počas lyžiarskeho kurzu. Spojená škola 42 077 150 MXM, spol. s r. o. 36444081 0,00 € 17.02.2023 28.02.2023 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť