Faktúra č. DF/23/0024

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0024
  • Popis fakturovaného plnenia: Up Déjeuner, s. r. o. - jedálne kupóny
  • Dátum doručenia: 22.02.2023
  • Celková hodnota: 1 028,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/23/0022
  • Dátum zverejnenia: 10.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/23/0022 Objednávame si u Vás jedálne kupóny pre zamestnancov školy - 200 ks v nominálnej hodnote 5,10 € pre zamestnancov školy vrátane odplaty za službu. Spojená škola 42 077 150 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 028,40 € 17.02.2023 28.02.2023 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť