Faktúra č. DF/23/0010

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Slovenská obchodná a priemyselná komora - členské na rok 2023
  • Dátum doručenia: 01.02.2023
  • Celková hodnota: 250,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/23/0014
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/23/0014 Objednávame si u Vás reinštaláciu konfiguráciu, vyladenie PC, výmenu disku a migráciu dát na 2 PC, pevný disk WD Blue NAND SSD 250 GB - 1 ks, Toner Orink Brother TN-2421 3 ks a toner Brother TN-2411 - 1 ks. Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 316,80 € 31.01.2023 07.02.2023 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť