Faktúra č. DF/22/0271

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0271
  • Popis fakturovaného plnenia: FA DOM - BYT - ZÁHRADA s.r.o. - oprava chodníkov
  • Dátum doručenia: 15.12.2022
  • Celková hodnota: 1 416,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0115
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0115 Objednávame si u Vás stavebný materiál na opravu chodníkov v areáli školy vrátane dopravy. Spojená škola 42 077 150 Agro Ostrov, s.r.o. 36573906 1 416,35 € 22.11.2022 26.11.2022 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť