Faktúra č. DF/22/0255

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0255
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - DHIM
  • Dátum doručenia: 12.12.2022
  • Celková hodnota: 924,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0143
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0143 Objednávame si u Vás 2 ks Notebook HP 250 G8, vrátane ich nasadenia. Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 924,00 € 07.12.2022 16.12.2022 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť