Faktúra č. DF/22/0250

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0250
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - DHIM
  • Dátum doručenia: 09.12.2022
  • Celková hodnota: 3 380,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0139
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0139 Objednávame si u Vás 2 ks interaktívnych tabúľ GAKOE 82, Projektor EPSON EB-530 - 2 ks, Držiak projektora AVTEK Wallmount PRO 1200 - 2 ks. Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 3 380,00 € 03.12.2022 12.12.2022 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť