Faktúra č. DF/22/0225

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0225
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Up Déjeuner, s. r. o. - jed. kupóny
  • Dátum doručenia: 05.12.2022
  • Celková hodnota: 824,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0125
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0125 Objednávame si u Vás 170 ks jedálnych kupónov v nominálnej hodnote 4,80 €/ks pre zamestnacov školy. Spojená škola 42 077 150 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 824,40 € 30.11.2022 07.12.2022 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/22/0125 Objednávame si u Vás 170 ks jedálnych kupónov v nominálnej hodnote 4,80 €/ks pre zamestnacov školy. Spojená škola 42 077 150 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 0,00 € 30.11.2022 07.12.2022 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť