Faktúra č. DF/22/0175

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0175
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál spotreba DHIM
  • Dátum doručenia: 04.10.2022
  • Celková hodnota: 398,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0093
  • Dátum zverejnenia: 16.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0093 Objednávame si u Vás Tlačiareň Brother DOP-L2512D - 2 ks, a po 1 ks náhradných tonerov ORINK Brother TN-2411 Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 398,00 € 30.09.2022 07.10.2022 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť