Faktúra č. DF/22/0170

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0170
  • Popis fakturovaného plnenia: FA HygArt s.r.o. - materiál
  • Dátum doručenia: 28.09.2022
  • Celková hodnota: 385,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0091
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0091 Objednávame si u Vás hygienické potreby Spojená škola 42 077 150 HygArt s.r.o. 51447878 385,20 € 23.09.2022 29.09.2022 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť