Faktúra č. DF/22/0152

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0152
  • Popis fakturovaného plnenia: Úhrada FA Krídla , s.r.o. - materiál
  • Dátum doručenia: 26.08.2022
  • Celková hodnota: 352,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0075
  • Dátum zverejnenia: 15.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0075 Objednávame si u Vás kancelársky papier 75 ks Spojená škola 42 077 150 Krídla, s.r.o. 36466778 352,50 € 25.08.2022 31.08.2022 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť