Faktúra č. DF/22/0149

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0149
  • Popis fakturovaného plnenia: FA FEBA PROJEKT s.r.o. - materiál
  • Dátum doručenia: 25.08.2022
  • Celková hodnota: 172,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0073
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0073 Objednávame si u vás kancelárske a čistiace potreby Spojená škola 42 077 150 FEBA PROJEKT s.r.o. 44655975 172,69 € 22.08.2022 26.08.2022 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť