Faktúra č. DF/22/0093

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0093
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART - materiál
  • Dátum doručenia: 25.05.2022
  • Celková hodnota: 48,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0047
  • Dátum zverejnenia: 02.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0047 Objednávame si u Vás Živicu do zmäkčovača umývačky riadu v kuchyni školy 8 ks/kg Spojená škola 42 077 150 Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART 34514805 48,00 € 24.05.2022 25.05.2022 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť