Faktúra č. DF/21/0294

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/21/0294
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Milan Makovský, MaK-MONT - oprava žal.
  • Dátum doručenia: 17.12.2021
  • Celková hodnota: 256,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0272
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/21/0272 Objednávame si u Vás opravu vertikálnych žalúzií v riaditeľni, kanceláriách zástupkyň a v zborovni školy Spojená škola 42 077 150 Milan Makovský, MaK-MONT 41549392 307,34 € 01.12.2021 07.12.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť